2015. április 23., csütörtök

Városi költségvetés - mindenki azt gondol amit akar...

Az éves költségvetésben a Képviselő-testület – a kötelező és önként vállalt feladatokra is tekintettel – egész évre meghatározza a források felhasználásának módját és arányait. 


2015. február 12-én tárgyalta a Képviselő-testület a város idei költségvetését. A tervezési folyamat már 2014. novemberben elkezdődött az intézményvezetőkkel történő egyeztetésekkel, akik konstruktívan együttműködtek a város vezetésével. Ennek eredményeképpen az intézmények működőképességét biztosító költségvetés született meg, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. Az éves költségvetésben a Képviselő-testület – a kötelező és önként vállalt feladatokra is tekintettel – egész évre meghatározza a források felhasználásának módját és arányait. 2015. az első olyan év, amikor az önkormányzatok úgy végezhetik munká- jukat, hogy már nem a terhekre, hanem a lehetőségekre koncentrálhatnak: a munkahelyteremtésre, a gazdaságfejlesztésre, a helyi közösség számá- ra fontos projektek megvalósítására. A helyi önkormányzatok finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzati feladatok legnagyobb részét az igazgatási és a telepü- lésüzemeltetési feladatok teszik ki. A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés átlagbér- alapú támogatással és óvodaműködtetési támogatással járul hozzá. Kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása (bértámogatás, üzemeltetési támogatás) a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az e területhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés önálló előirányzaton biztosít támogatást. A helyi adókból származó bevétel teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele és helyben járul hozzá a feladatok finanszírozásához. A gépjárműadó megosztás szabályaiban 2015-ben nincs változás, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a marad helyben, 60%-a a központi költségvetést illeti meg. A Képviselő-testület a a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2.683.941.000 Ft-ban b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2.688.791.000 Ft-ban c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 4.850.000 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a a.) finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban b.) a költségvetés összesített hiányát 4.850.000 Ft-ban c.) a költségvetés főösszegét 2.688.791.000 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a hiány belső forrásból történő finanszírozása, a költségvetési maradvány működési célú igénybevétele mellett döntött. MIRE, MENNYIT KÖLTÜNK 2015-BEN? Az önkormányzat tervezett kiadásai 1.) Növénytermesztés és hozzá kapcsolódó szolgáltatások 7.683 EFt 2.) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 1.850 EFt 3.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 9.876 EFt 4.) Szennyvíz-csatorna beruházás (pályázati forrásból) 1.052.835 EFt 5.) Közutak üzemeltetése, fenntartása 7.817 EFt Parkolók kialakítása 250 EFt 6.) Kunfehértói tábor 2015. évi fenntartási költségeihez hozzájárulás 250 EFt 7.) Diákélelmezési Konyha fenntartása, üzemeltetése 133.812 EFt 8.) Az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 73.907 EFt 9.) Építményüzemeltetés 37.828 EFt 10.) Zöldterület kezelés 20.653 EFt 11.) Önkormányzati jogalkotás 42.155 EFt 12.) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (pályázatból) 5.818 EFt 13.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 950 EFt 14.) Közvilágítási feladatok 22.048 EFt 15.) Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 436.730 EFt 16.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 47.131 EFt 17.) Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása 37.532 EFt 18.) Ár- és belvízvédelem 1.000 EFt 19.) Óvodai nevelés, ellátás - épület működtetési feladatok 5.500 EFt 20.) Egészségügyi alapellátások 57.399 EFt 21.) Pelikán Non-profit Kft működési körébe tartozó feladatok 81.372 EFt 22.) Eseti szociális ellátások 2.800 EFt 23.) Közfoglalkoztatás (állami támogatásból) 155.089 EFt 24.) Helytörténeti gyűjtemény fenntartásának kiadásai 47 EFt 25.) Lajtha László Kft könyvtár és közművelődési feladatok 18.061 EFt 26.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 23.917 EFt 27.) Kossuth u. 5. épület felújítása-IPA határon átnyúló pályázatból 3.940E Ft 28.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 148.213 EFt 29.) Szociális ellátások (állam által finanszírozott juttatások) 54.789 EFt 30.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 197.439 EFt

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése