Az éves költségvetésben a Képviselő-testület – a kötelező és önként vállalt
feladatokra is tekintettel – egész évre meghatározza a források felhasználásának
módját és arányait.

2015. február 12-én tárgyalta a Képviselő-testület a város idei költségvetését.
A tervezési folyamat már 2014. novemberben elkezdődött az
intézményvezetőkkel történő egyeztetésekkel, akik konstruktívan együttműködtek
a város vezetésével. Ennek eredményeképpen az intézmények
működőképességét biztosító költségvetés született meg, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott.
Az éves költségvetésben a Képviselő-testület – a kötelező és önként vállalt
feladatokra is tekintettel – egész évre meghatározza a források felhasználásának
módját és arányait.
2015. az első olyan év, amikor az önkormányzatok úgy végezhetik munká-
jukat, hogy már nem a terhekre, hanem a lehetőségekre koncentrálhatnak:
a munkahelyteremtésre, a gazdaságfejlesztésre, a helyi közösség számá-
ra fontos projektek megvalósítására.
A helyi önkormányzatok finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években
kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú
támogatási rendszerben történik.
Az önkormányzati feladatok legnagyobb részét az igazgatási és a telepü-
lésüzemeltetési feladatok teszik ki.
A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az
óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés átlagbér- alapú támogatással
és óvodaműködtetési támogatással járul hozzá.
Kötelező önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása
(bértámogatás, üzemeltetési támogatás) a szociális ágazatnál jelenik
meg – igazodva ahhoz, hogy az e területhez kapcsolódó szabályozást és
felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe
alapvetően a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása.
Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak
védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári
ellátás – biztosításához a központi költségvetés önálló előirányzaton
biztosít támogatást.
A helyi adókból származó bevétel teljes egészében az önkormányzatok
saját bevétele és helyben járul hozzá a feladatok finanszírozásához.
A gépjárműadó megosztás szabályaiban 2015-ben nincs változás, a
belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett
adó 40%-a marad helyben, 60%-a a központi költségvetést illeti meg.
A Képviselő-testület a
a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2.683.941.000 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2.688.791.000 Ft-ban
c.) a tárgyévi költségvetési
bevételek és kiadások egyenlegét 4.850.000 Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület a
a.) finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban
b.) a költségvetés összesített hiányát 4.850.000 Ft-ban
c.) a költségvetés főösszegét 2.688.791.000 Ft-ban
állapítja meg.
A Képviselő-testület a hiány belső forrásból történő finanszírozása, a
költségvetési maradvány működési célú igénybevétele mellett döntött.
MIRE, MENNYIT KÖLTÜNK 2015-BEN?
Az önkormányzat tervezett kiadásai
1.) Növénytermesztés és hozzá kapcsolódó szolgáltatások 7.683 EFt
2.) Nem veszélyes (települési) hulladék
vegyes begyűjtése, szállítása 1.850 EFt
3.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 9.876 EFt
4.) Szennyvíz-csatorna beruházás (pályázati forrásból) 1.052.835 EFt
5.) Közutak üzemeltetése, fenntartása 7.817 EFt
Parkolók kialakítása 250 EFt
6.) Kunfehértói tábor
2015. évi fenntartási költségeihez hozzájárulás 250 EFt
7.) Diákélelmezési Konyha fenntartása, üzemeltetése 133.812 EFt
8.) Az önkormányzati vagyongazdálkodással
kapcsolatos feladatok 73.907 EFt
9.) Építményüzemeltetés 37.828 EFt
10.) Zöldterület kezelés 20.653 EFt
11.) Önkormányzati jogalkotás 42.155 EFt
12.) Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (pályázatból) 5.818 EFt
13.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 950 EFt
14.) Közvilágítási feladatok 22.048 EFt
15.) Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 436.730 EFt
16.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 47.131 EFt
17.) Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása 37.532 EFt
18.) Ár- és belvízvédelem 1.000 EFt
19.) Óvodai nevelés, ellátás - épület működtetési feladatok 5.500 EFt
20.) Egészségügyi alapellátások 57.399 EFt
21.) Pelikán Non-profit Kft működési körébe tartozó feladatok 81.372 EFt
22.) Eseti szociális ellátások 2.800 EFt
23.) Közfoglalkoztatás (állami támogatásból) 155.089 EFt
24.) Helytörténeti gyűjtemény fenntartásának kiadásai 47 EFt
25.) Lajtha László Kft könyvtár és közművelődési feladatok 18.061 EFt
26.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 23.917 EFt
27.) Kossuth u. 5. épület felújítása-IPA
határon átnyúló pályázatból 3.940E Ft
28.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 148.213 EFt
29.) Szociális ellátások (állam által finanszírozott juttatások) 54.789 EFt
30.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 197.439 EFt
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése